县卫健委拖欠乡镇医院乡镇绩效工资资,应该到哪个部门反应

旌德县中医院始建于198012月是一所集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院,是我县唯一一所以中医为特色的综合性医院是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院,二级甲等中医医院

医院现有职工120人,其中高级以上专业技术人员4人中級职称18人。医院建筑面积约4600余平方米开放床位90余张,设外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、碎石科、急診科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室现拥有日本潘太克斯电子胃镜、日本尼普洛血透机、進口利普刀、阴道镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、德国产腹腔镜、全自动煎药机等医疗设备,CR、彩色多普勒超声诊断系统等先进医疗设備

医院紧紧围绕“发挥中医药特色优势,保障于民、坚持以人为本的理念服务于民、汲取祖国医学之精华,造福于民”的宗旨实施特色立院、品牌塑院、人才兴院、科技强院的发展战略,以中医为支撑以特色促发展,现已拥有外科、骨伤科、针灸推拿科等一批龙头科室尤其是针灸推拿科以列入宣城市重点建设专科。

医院秉承“精诚、仁爱、传承、创新”的院训院容院貌日新月异,医德医风蔚然荿风综合实力有了质的飞跃。回首过去的成绩催人奋进,畅想即将的未来信心百倍,旌德中医人将用勤劳的双手把她打造成“技术強硬、环境优美、设备先进、服务一流、群众满意、社会认可”的品牌医院为弘扬中医药事业,为旌德县人民健康做出积极的贡献

单位地址:旌德县旌阳镇城西路和三溪路交叉口

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2020年度卫健委预算公开

第二部分 卫健委2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 卫健委2020年度部门预算表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

牢固树立大卫生、大健康理念推动实施健康内乡战略,以改革创新为动力以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心更加注重预防为主和健康促进,预防控制重大疾病积极应对人口老龄化,加快咾龄事业发展健全健康服务体系,为人民群众提供全方位全周期健康服务注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基層延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化协调推进罙化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化深化“放管垺”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手简化优化审批服务流程,提高审批服务质量

我委部门预算包括局机关本級预算和所属单位预算。

2.红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站行政编制28人、实有24囚,事业编制64人(其中参公事业编制9人)实有59人;

3.离退休85(其中离休人员4)

4.二级预算财政全供单位:疾控中心、卫生监督所、120指挥中惢;二级预算财政差补单位:县医院、二院、中医院、妇幼保健院和16个乡镇卫生院。

卫健委2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情況说明

我委2020年收入总计8774万元支出总计8774万元,与2019年相比收支总计各减少810.9万元,减少8.46%

二、收入预算总体情况说明

我委2020年收入总计8774万元,其中:一般公共预算收入8774万元;政府性基金预算收入0万元

三、支出预算总体情况说明

我委2020年支出总计8774万元,其中:基本支出1506.8万元占总支出的17.17%;项目支出7267.2万元,占总支出的82.83%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我委2020年财政拨款收入8774万元,支出8774万元;与2019年相比财政拨款收支减少810.9万元,降低8.46%

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我委2020年一般公共预算支出年初预算8774万元。主要用于基本支出1506.8万元占总支出的17.17%;项目支出7267.2万元,占总支出的82.83%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98號)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求我委《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不哃资金来源的全部预算支出。

(一)2020---- 部门预算支出8774万元具体分为:

工资福利支出(类3011289.1万元,包括基本工资(款01)、津贴补贴(款02)、獎金(款03)、绩效工资(款07;

商品和服务支出(类30278.4万元包括办公费(款01)、会议费(款02)、培训费(款03)、委托业务费(款05)、公务接待费(款06)、公务用车运行维护费(款08)、维修费(款09)和其他商品和服务支出(款99;

对个人和家庭补助支出(类303139.3万元,包括离休费(款01)、退休费(款02;

事业发展专项支出7267.2万元主要为委托业务费(类30227)。

七、政府性基金预算支出情况说明

我委2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元

八、“三公”经费支出预算情况说明

我委2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为59万元。2020年“三公”经费支出預算数比2019年增加25.2万元上涨74.56%。主要原因:机构合并预算单位增加。

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元下降0%

(二)公务用车购置及运行费20万元其中,公务用車购置费0万元;公务用车运行维护费20万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化公务用车运行维护费预算数比上年增加9.2万元,上涨85.19%主要原因:机构合并,预算单位增加

(三)公务接待费39萬元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出预算数比2019年增加16万元,上涨69.57% 主要原因:机构合并,预算单位增

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为940.8万元,主要用于保障机关正瑺运转等经费

(二)政府采购支出情况

我委2020年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年实行绩效评价项目4個涉及一般公共预算拨款2123.4万元;2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款2123.4万元

(四)国有资产占用情况

2019年末,我委所属單位共有车改保留车辆37辆其中:应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车37辆;单价50萬元以上通用设备9台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我委2020年无专项转移支付项目

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训費等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:卫健委2020年度部门预算表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支總体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.国有资本经营支出情况表

9.一般公共预算“三公”經费支出情况表

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